Faktúra č. 0765/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0765/18
  • Popis fakturovaného plnenia: umývací detergent
  • Dátum doručenia: 10.12.2018
  • Celková hodnota: 43,08 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 135/18
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
135/18 Umývací prostriedok 13kg 1 ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 EUROGASTROP s. r. o. 44137761 43,00 € 28.11.2018 07.12.2018 Objednávka
Tlačiť