Faktúra č. 0756/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0756/22
  • Popis fakturovaného plnenia: štrk, cement,dlažba, drť
  • Dátum doručenia: 28.12.2022
  • Celková hodnota: 2 640,49 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 114/22
  • Dátum zverejnenia: 30.12.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
114/22 stavebný materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 2 640,50 € 19.12.2022 28.12.2022 Objednávka
Tlačiť