Faktúra č. 0733/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0733/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kancel .materiál
  • Dátum doručenia: 04.12.2019
  • Celková hodnota: 385,44 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/165
  • Identifikácia objednávky: 024/19
  • Dátum zverejnenia: 18.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/165 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Eva Sýkorová Papiernictvo 30670896 Iné 0,00 € 02.01.2018 02.01.2018 31.12.2019 02.01.2018 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
024/19 Dodávka kancelárskych potrieb na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Eva Sýkorová Papiernictvo 30670896 1 363,00 € 02.01.2019 16.01.2019 Objednávka
Tlačiť