Faktúra č. 0698/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0698/23
  • Popis fakturovaného plnenia: váha osobná, poháre, lyžice, lyžičky, poháre, džán, doska na krájanie,sušiak na prádlo...
  • Dátum doručenia: 18.12.2023
  • Celková hodnota: 576,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 140/23
  • Dátum zverejnenia: 21.12.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
140/23 lampa st. 2ks, osobná váha 2ks, džban smal. 2ks, odmerka 1ks, miska s ušami 4ks, doska na kráj. 2ks, poháre 30ks, otvárač na kozervy 1ks, nôž na pizzu 1ks, krájač na vajcia 1ks,metlička na šľ. 2ks, lyžička čájová 18ks, lyžička 6ks, podložka do vane 2ks, s Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Štefan Sýkora - Elektro - domáce potreby 33050368 576,05 € 13.12.2023 18.12.2023 Objednávka
Tlačiť