Faktúra č. 0681/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0681/19
  • Popis fakturovaného plnenia: potraviny
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: 1 761,23 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/214
  • Identifikácia objednávky: 017/19
  • Dátum zverejnenia: 30.11.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2019/214 RÁMCOVÁ KÚPNA ZMLUVA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DOMINO, a.s. 00594644 Iné 20 347,84 € 14.03.2019 15.03.2019 15.03.2019 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
017/19 Dodávka potravín január a február 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Domino a.s. 00594644 3 094,00 € 02.01.2019 15.01.2019 Objednávka
Tlačiť