Faktúra č. 0676/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0676/19
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. plyn DSS 10/19
  • Dátum doručenia: 14.11.2019
  • Celková hodnota: -135,91 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/149
  • Identifikácia objednávky: 002/19
  • Dátum zverejnenia: 03.12.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/19 Dodávka plynu pre DSS na rok 2018 podľa zmluvy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 31 000,00 € 02.01.2019 15.01.2019 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť