Faktúra č. 0672/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0672/25
  • Popis fakturovaného plnenia: materiál na pracovnú terapiu
  • Dátum doručenia: 03.12.2025
  • Celková hodnota: 283,15 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 134/25
  • Dátum zverejnenia: 16.12.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
134/25 materiál na pracovnú terapiu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Miroslav Lešňovský - LEMII 33984948 300,00 € 27.11.2025 04.12.2025 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť