Faktúra č. 0661/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0661/17
  • Popis fakturovaného plnenia: odber kuch. odpadu
  • Dátum doručenia: 19.09.2017
  • Celková hodnota: 38,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 054/17
  • Dátum zverejnenia: 30.09.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
054/17 Odstránenie havárie kanalizačného potrubia v DSS. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 AQUALEV Š. Griger 34526986 7 995,04 € 25.01.2017 03.02.2017 Objednávka
054/17 Odber kuchynského odpadu VŽP na rok 2017. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INTA, s. r. o. 34129863 400,00 € 24.01.2017 26.01.2017 Objednávka
Tlačiť