Faktúra č. 0616/22

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0616/22
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 20.10.2022
  • Celková hodnota: 52,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 027/22
  • Dátum zverejnenia: 06.11.2022
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
027/22 Tonery na rok 2022. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 700,00 € 11.01.2022 19.01.2022 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť