Faktúra č. 0612/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0612/19
  • Popis fakturovaného plnenia: osviežovače vzduchu
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 20,78 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2013/032
  • Identifikácia objednávky: 010/19
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2013/032 O nájme osviežovačov vzduchu Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 Nájmy a prenájmy 0,00 € 11.03.2013 11.03.2103 PhDr. Monika Onrišová riaditeľka DSS Zmluva
010/19 Výmena náplní osviežovačov vzduchu na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ILLE-Papier-Service SK, s.r.o. 36226947 5 702,40 € 02.01.2019 15.01.2019 Objednávka
Tlačiť