Faktúra č. 0611/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0611/19
  • Popis fakturovaného plnenia: primalex, korozal, štetce,riedidlo...
  • Dátum doručenia: 09.10.2019
  • Celková hodnota: 52,48 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/173
  • Identifikácia objednávky: 031/19
  • Dátum zverejnenia: 23.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/173 Rámcová dohoda Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 Iné 2 503,00 € 31.01.2018 01.02.2018 01.02.2018 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
031/19 farby na rok 2019 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 1 350,00 € 02.01.2019 16.01.2019 Objednávka
Tlačiť