Faktúra č. 0581/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0581/19
  • Popis fakturovaného plnenia: kompóty
  • Dátum doručenia: 26.09.2019
  • Celková hodnota: 178,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 110/19
  • Dátum zverejnenia: 11.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
110/19 Rybie filé 40 kg, kompót pomarančový 18 ks, kompót grep 18 ks, tvarohové pelmene 27,20 kg Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 INMEDIA s.r.o. 36019208 550,00 € 23.09.2019 24.09.2019 Objednávka
Tlačiť