Faktúra č. 0571/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: Nábytok Ing. M. Kellner
- IČO: 37179799
- Adresa: 9. mája 22, 053 61 Spišské Vlachy
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0571/19
- Popis fakturovaného plnenia: elektrospotrebiče do "B"
- Dátum doručenia: 20.09.2019
- Celková hodnota: 3 478,00 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 109/19
- Dátum zverejnenia: 01.10.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
109/19 | elektrospotrebiče do objektu "B" el. rúra VT 101 BX Mora 2 ks umývačka riadu IM 632 Mora 2 ks varný panel VDI 643 C Mora 2 ks vstavaná chladnička VC 1811 Mora 2 ks Drez vsadený kameninový Blanco 2 ks Vysúv. kôš Deco na t | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Nábytok Ing. M. Kellner | 37179799 | 3 500,00 € | 12.09.2019 | 19.09.2019 | Objednávka |