Faktúra č. 0569/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0569/18
  • Popis fakturovaného plnenia: štrk,cement
  • Dátum doručenia: 24.09.2018
  • Celková hodnota: 68,05 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 087/18
  • Dátum zverejnenia: 09.10.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
087/18 strunova hlava 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 13,50 € 17.05.2018 05.06.2018 Objednávka
Tlačiť