Faktúra č. 0563/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0563/19
  • Popis fakturovaného plnenia: odborná prehliadka náklad. výťahu
  • Dátum doručenia: 17.09.2019
  • Celková hodnota: 106,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 108/18
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/18 Umývací prostriedok 13kg 2ks. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 EUROGASTROP s. r. o. 44137761 86,16 € 25.09.2018 26.09.2018 Objednávka
Tlačiť