Faktúra č. 0547/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0547/25
  • Popis fakturovaného plnenia: odber a likvidácia odpadu - plienky 9/25
  • Dátum doručenia: 08.10.2025
  • Celková hodnota: 310,22 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/372
  • Identifikácia objednávky: 24/25
  • Dátum zverejnenia: 22.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť