Faktúra č. 0539/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0539/20
  • Popis fakturovaného plnenia: chlieb, pečivo
  • Dátum doručenia: 19.08.2020
  • Celková hodnota: 205,55 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2019/255
  • Identifikácia objednávky: 022/20
  • Dátum zverejnenia: 04.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
022/20 Dodávka pekárenských výrobkov na rok 2020. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 SLOVNORMAL s. r. o. 31697143 11 900,00 € 02.01.2020 24.01.2020 Objednávka
Tlačiť