Faktúra č. 0537/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0537/19
  • Popis fakturovaného plnenia: múčniky
  • Dátum doručenia: 09.09.2019
  • Celková hodnota: 98,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 021/19
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
021/19 Dodávka múčnikov na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Cukrárenská výroba Bibs, Bibiana Straková 45380287 1 000,00 € 02.01.2019 16.01.2019 Objednávka
Tlačiť