Faktúra č. 0526/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0526/17
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. plyn DSS 6/17
  • Dátum doručenia: 18.07.2017
  • Celková hodnota: 227,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2015/079
  • Identifikácia objednávky: 002/17
  • Dátum zverejnenia: 10.08.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/17 Dodávka plynu pre DSS na rok 2017 podľa zmluvy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 0,00 € 02.01.2017 17.01.2017 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť