Faktúra č. 0520/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0520/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.09.2025
  • Celková hodnota: 1 793,96 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/599
  • Identifikácia objednávky: 62/25
  • Dátum zverejnenia: 02.10.2025
  • Poznámka:
Tlačiť