Faktúra č. 0520/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0520/23
  • Popis fakturovaného plnenia: lepidlo,riedidlo, primalex, štetka maliar. a murárska, štetec, hladidko...
  • Dátum doručenia: 04.10.2023
  • Celková hodnota: 180,65 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/406
  • Identifikácia objednávky: 064/22
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
064/22 Tablety umývacie 100ks 2bal Tablety ošetrovacie 150ks 2bal Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 420,00 € 28.03.2022 07.04.2022 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť