Faktúra č. 0519/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0519/24
  • Popis fakturovaného plnenia: overenie váh
  • Dátum doručenia: 07.10.2024
  • Celková hodnota: 185,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 108/23
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
108/23 Vlhkomer na vzduch - kalibrácia v celom rozsahu 4ks Meradlá teploty - kalibrácia 17ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Sloven.legálna metrologia 00624667 637,80 € 04.10.2023 10.10.2023 Objednávka
Tlačiť