Faktúra č. 0519/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0519/23
  • Popis fakturovaného plnenia: služby BOZP a PO III. Q 2023
  • Dátum doručenia: 03.10.2023
  • Celková hodnota: 165,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 007/22
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
007/22 Služby technika PO na rok 2022 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Vladimír Vrábeľ, Poráč 171 37709607 660,00 € 10.01.2022 18.01.2022 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť