Faktúra č. 0518/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0518/24
  • Popis fakturovaného plnenia: odber a likvidácia odpadu - plienky 09/24
  • Dátum doručenia: 07.10.2024
  • Celková hodnota: 261,61 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/372
  • Dátum zverejnenia: 18.10.2024
  • Poznámka:
Tlačiť