Faktúra č. 0514/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0514/19
  • Popis fakturovaného plnenia: termosy
  • Dátum doručenia: 02.09.2019
  • Celková hodnota: 463,50 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 106/19
  • Dátum zverejnenia: 01.10.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
106/19 Termos 5l - 2ks, termos 10l - 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 463,50 € 28.08.2019 03.09.2019 Objednávka
Tlačiť