Faktúra č. 0511/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0511/20
  • Popis fakturovaného plnenia: cement, drť, textília tkaná, obrubník parkový
  • Dátum doručenia: 11.08.2020
  • Celková hodnota: 64,36 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 094/20
  • Dátum zverejnenia: 03.09.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
094/20 cement, drť, textília tkaná, obrubník parkový Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 65,00 € 03.08.2020 12.08.2020 Objednávka
Tlačiť