Faktúra č. 0478/25
            Obstarávateľ
            
    
        - Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
        	Zmluvný partner
            
        
    - Názov: Podtatr.vodár.prev.spol.a
- IČO: 36500968
- Adresa: Hraničná 662/17, 05889 POPRAD
        	Informácie o faktúre
            
    - Číslo faktúry: 0478/25
- Popis fakturovaného plnenia: voda ZPB od 06.05.2025 - 06.08.2025
- Dátum doručenia: 04.09.2025
- Celková hodnota: 262,92 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2017/152
- Identifikácia objednávky: 018/25
- Dátum zverejnenia: 23.09.2025
- Poznámka:
     Súvisiace dokumenty
   
Tlačiť
| Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ | 
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2017/152 | Dodávka pitnej vody zml.č. 1011/272/17P | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatranská vodárenská prevádzková spoloíčnosť, a.s. Poprad | 36500968 | Palivá, energie, voda, telefóny | 0,00 € | 25.10.2017 | 26.10.2017 | PhDr. Monika Ondrišová PhD. | riaditeľka DSS | Zmluva | ||
| 018/25 | Dodávka vody na rok 2025 | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | Podtatr.vodár.prev.spol.a | 36500968 | 7 800,00 € | 02.01.2025 | 11.01.2025 | PhDr.Monika Onrišová | Objednávka |