Faktúra č. 0454/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0454/19
  • Popis fakturovaného plnenia: mäs. výr.
  • Dátum doručenia: 02.08.2019
  • Celková hodnota: 284,06 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/208
  • Identifikácia objednávky: 015/19
  • Dátum zverejnenia: 13.08.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/208 KÚPNA ZMLUVA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 Iné 0,00 € 27.12.2018 28.12.2018 31.12.2019 28.12.2018 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
015/19 Dodávka mäsových výrobkov na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 VIJOFEL, TRADE s.r.o 36474738 7 612,00 € 02.01.2019 15.01.2019 Objednávka
Tlačiť