Faktúra č. 0431/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0431/18
  • Popis fakturovaného plnenia: vyúčt. plynu DSS 06/18
  • Dátum doručenia: 12.07.2018
  • Celková hodnota: -1 499,90 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2017/149
  • Identifikácia objednávky: 002/18
  • Dátum zverejnenia: 05.12.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
002/18 Dodávka plynu pre DSS na rok 2018 podľa zmluvy Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Slovens. plynár.priemysel 35815256 31 000,00 € 02.01.2018 11.01.2018 PhDr.Monika Onrišová Objednávka
Tlačiť