Faktúra č. 0426/19
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0426/19
- Popis fakturovaného plnenia: tonery
- Dátum doručenia: 16.07.2019
- Celková hodnota: 141,00 € (s DPH)
- Identifikácia zmluvy: 2018/175
- Identifikácia objednávky: 032/19
- Dátum zverejnenia: 02.08.2019
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
032/19 | Tonery na rok 2019. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 0,00 € | 02.01.2019 | 16.01.2019 | Objednávka |