Faktúra č. 0417/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0417/18
  • Popis fakturovaného plnenia: čist. prostr. havon
  • Dátum doručenia: 09.07.2018
  • Celková hodnota: 355,30 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/176
  • Identifikácia objednávky: 050/18
  • Dátum zverejnenia: 25.07.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/176 RÁMCOVÁ ZMLUVA Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 Iné 11 236,00 € 29.01.2018 01.02.2018 01.02.2018 PhDr. Monika Ondrišová PhD. riaditeľka DSS Zmluva
050/18 Tekuté pracie prostriedky pre havon Profesional na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Hagleitner Hygiene Slovensko s.r.o. 35840790 3 500,00 € 01.02.2018 07.02.2018 Objednávka
Tlačiť