Faktúra č. 0405/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0405/20
  • Popis fakturovaného plnenia: tablety umývacie, tablety ošetrovacie
  • Dátum doručenia: 23.06.2020
  • Celková hodnota: 266,40 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 061/20
  • Dátum zverejnenia: 03.07.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
061/20 Škrabka na zemiaky 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 1 526,40 € 30.03.2020 07.04.2020 Objednávka
Tlačiť