Faktúra č. 0398/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0398/24
  • Popis fakturovaného plnenia: tablety umývacie, umývací prostriedok
  • Dátum doručenia: 06.08.2024
  • Celková hodnota: 451,92 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 095/24
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
095/24 umývacie tablety 100 ks 2 bal. umývací prostriedok 25 kg 2 bal. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 451,92 € 29.07.2024 06.08.2024 Objednávka
Tlačiť