Faktúra č. 0397/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0397/24
  • Popis fakturovaného plnenia: piesok 0-4
  • Dátum doručenia: 02.08.2024
  • Celková hodnota: 418,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 092/24
  • Dátum zverejnenia: 22.08.2024
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
092/24 Stavebný materiál - piesok batizovský 0,4 - 10 t + dovoz Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Stavebniny KLEŠČ, s.r.o. 36580724 460,00 € 31.07.2024 01.08.2024 Objednávka
Tlačiť