Faktúra č. 0385/20
Obstarávateľ
- Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
- IČO: 00691887
Zmluvný partner
- Názov: ADCOMP SK s. r. o.
- IČO: 46923748
- Adresa: Fabíniho 23, 052 01 SPIŠSKÁ NOVÁ VES
Informácie o faktúre
- Číslo faktúry: 0385/20
- Popis fakturovaného plnenia: dualpack CF283AD 1 ks
- Dátum doručenia: 16.06.2020
- Celková hodnota: 129,90 € (s DPH)
- Identifikácia objednávky: 029/20
- Dátum zverejnenia: 03.07.2020
- Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Tlačiť
Číslo | Názov | Obstarávateľ | IČO Obs. | Dodávateľ | IČO Dod. | Kategória | Suma | Dátum | Dátum účinnosti | Dátum platnosti | Dátum zverejnenia | Dokument podpísal | Funkca | Typ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
029/20 | Tonery na rok 2020. | Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha | 00691887 | ADCOMP SK s. r. o. | 46923748 | 700,00 € | 02.01.2020 | 24.01.2020 | Objednávka |