Faktúra č. 0362/18

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0362/18
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbarský materiál
  • Dátum doručenia: 11.06.2018
  • Celková hodnota: 104,89 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2018/166
  • Identifikácia objednávky: 028/18
  • Dátum zverejnenia: 28.06.2018
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
2018/166 Dodávateľsko-odberateľská zmluva Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 EMI-Sabinov s.r.o. 46726608 Iné 0,00 € 02.01.2018 02.01.2018 02.01.2018 PhDr. Monika Ondrišová, PhD. riaditeľka DSS Zmluva
028/18 Dodávka údržbarského materiálu na rok 2018. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Priem. tovar, Ján Hudáč 10767851 4 598,00 € 02.01.2018 11.01.2018 Objednávka
Tlačiť