Faktúra č. 0354/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0354/23
  • Popis fakturovaného plnenia: elektroinštalačný materiál - " Projekt DEI ZSS"
  • Dátum doručenia: 04.07.2023
  • Celková hodnota: 361,86 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 084/23
  • Dátum zverejnenia: 20.07.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
084/23 Elektro materiál Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 KONEX elektro, spol. s r.o. 31680569 1 203,56 € 20.06.2023 27.06.2023 Objednávka
Tlačiť