Faktúra č. 0347/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0347/20
  • Popis fakturovaného plnenia: cement, drť, pätky, spojky krovkové
  • Dátum doručenia: 03.06.2020
  • Celková hodnota: 90,90 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 063/20
  • Dátum zverejnenia: 19.06.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
063/20 dlažba Premac 135 m2,obrubník 23 ks,štrk 0-16 2 t, drť 16-32 6 t, drť 4-8 6 t, cement 2,5 q, geotextília 140 m2 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 2 000,00 € 01.04.2020 08.04.2020 Objednávka
Tlačiť