Faktúra č. 0341/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0341/19
  • Popis fakturovaného plnenia: drev. varešky, tacky, obracačky....
  • Dátum doručenia: 10.06.2019
  • Celková hodnota: 185,75 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 080/19
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
080/19 Vareška 5ks, panvica 3ks, zametacia súprava 5ks, strúhadlo 1ks, forma na bábovku 2ks, krájač na vajíčka 1ks, koše na prádlio 4ks, odpadkové koše 3ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 R. P. M., s. r. o. 31704425 186,00 € 06.06.2019 12.06.2019 Objednávka
Tlačiť