Faktúra č. 0339/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0339/25
  • Popis fakturovaného plnenia: údržba infor. systému DODS 7 - 12/2025
  • Dátum doručenia: 25.06.2025
  • Celková hodnota: 3 004,31 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 563/2024
  • Identifikácia objednávky: 082/25
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
082/25 údržba informačného systému DODS v roku 2025 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 DODS SYSTEM, s.r.o. 47813709 6 010,00 € 19.06.2025 02.07.2025 Objednávka
Tlačiť