Faktúra č. 0338/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0338/25
  • Popis fakturovaného plnenia: čistiace prostriedky
  • Dátum doručenia: 24.06.2025
  • Celková hodnota: 1 476,93 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2025/599
  • Identifikácia objednávky: 62/25
  • Dátum zverejnenia: 02.07.2025
  • Poznámka:
Tlačiť