Faktúra č. 0314/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0314/19
  • Popis fakturovaného plnenia: práca fekálom v objekte "B"
  • Dátum doručenia: 31.05.2019
  • Celková hodnota: 144,00 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 074/19
  • Dátum zverejnenia: 20.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
074/19 Vývoz fekálií 2ks. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 TRIGON servis,Š. Vrábeľ 17299659 144,00 € 20.05.2019 01.06.2019 Objednávka
Tlačiť