Faktúra č. 0307/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0307/19
  • Popis fakturovaného plnenia: Umývací prostriedok
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 86,16 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 057/19
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
057/19 Umývací prostriedok 13kg 3 ks, oplachovací prostriedok 13kg 2ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 EUROGASTROP s. r. o. 44137761 215,00 € 11.03.2019 14.03.2019 Objednávka
Tlačiť