Faktúra č. 0302/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0302/19
  • Popis fakturovaného plnenia: tonery
  • Dátum doručenia: 29.05.2019
  • Celková hodnota: 237,60 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 032/19
  • Dátum zverejnenia: 06.06.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
032/19 Tonery na rok 2019. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 ADCOMP SK s. r. o. 46923748 0,00 € 02.01.2019 16.01.2019 Objednávka
Tlačiť