Faktúra č. 0238/25

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0238/25
  • Popis fakturovaného plnenia: údržbársky materiál
  • Dátum doručenia: 07.05.2025
  • Celková hodnota: 295,77 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2023/406
  • Identifikácia objednávky: 019/24
  • Dátum zverejnenia: 20.05.2025
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/24 farby na obdobie január-február 2024 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 COLOR-MIX-Magdaléna Puchalová 43206158 500,00 € 01.01.2024 09.01.2024 Objednávka
Tlačiť