Faktúra č. 0237/24

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0237/24
  • Popis fakturovaného plnenia: odber a likvidácia odpadu - plienky 04/24
  • Dátum doručenia: 10.05.2024
  • Celková hodnota: 183,73 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 2022/372
  • Dátum zverejnenia: 22.05.2024
  • Poznámka:
Tlačiť