Faktúra č. 0235/23

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0235/23
  • Popis fakturovaného plnenia: pelargonie, zemina, hnojivo
  • Dátum doručenia: 12.05.2023
  • Celková hodnota: 190,67 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 075/23
  • Dátum zverejnenia: 25.05.2023
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
075/23 Pelargónie 10-pack 11ks Pelargónie jednoduché 10-pack 10ks Hnojivo na kvety tekuté 1l 10ks Substrát izb. rastlín 50l 2ks Substrát pelargónie 50l 10ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 OBI Slovakia s.r.o. 48258946 190,67 € 10.05.2023 12.05.2023 Objednávka
Tlačiť