Faktúra č. 0211/20

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0211/20
  • Popis fakturovaného plnenia: dlažba Premac 135 m2,obrubník 23 ks,štrk 0-16 2 t, drť 16-32 6 t, drť 4-8 6 t, cement 2,5 q, geotextília 140 m2
  • Dátum doručenia: 06.04.2020
  • Celková hodnota: 2 029,37 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 063/20
  • Dátum zverejnenia: 08.05.2020
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
063/20 dlažba Premac 135 m2,obrubník 23 ks,štrk 0-16 2 t, drť 16-32 6 t, drť 4-8 6 t, cement 2,5 q, geotextília 140 m2 Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 2 000,00 € 01.04.2020 08.04.2020 Objednávka
Tlačiť