Faktúra č. 0211/17

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0211/17
  • Popis fakturovaného plnenia: staveb. materiál
  • Dátum doručenia: 22.03.2017
  • Celková hodnota: 49,87 € (s DPH)
  • Identifikácia zmluvy: 93
  • Identifikácia objednávky: 019/17
  • Dátum zverejnenia: 05.04.2017
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
019/17 Dodávka stavebného tovaru na rok 2017. Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha Sp.Podhradie 00691887 Peter Klešč- KLEŠČ, súkr.firma 34526871 0,00 € 02.01.2017 17.01.2017 Objednávka
Tlačiť