Faktúra č. 0209/19

Obstarávateľ
  • Názov: Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha
  • IČO: 00691887
Zmluvný partner
Informácie o faktúre
  • Číslo faktúry: 0209/19
  • Popis fakturovaného plnenia: termosy
  • Dátum doručenia: 12.04.2019
  • Celková hodnota: 448,84 € (s DPH)
  • Identifikácia objednávky: 068/19
  • Dátum zverejnenia: 02.05.2019
  • Poznámka:
Súvisiace dokumenty
Číslo Názov Obstarávateľ IČO Obs. Dodávateľ IČO Dod. Kategória Suma Dátum Dátum účinnosti Dátum platnosti Dátum zverejnenia Dokument podpísal Funkca Typ
068/19 Termos celoantikorový5L 2ks, termos celoantikorový 10L 1ks Domov sociálnych služieb sv. Jána z Boha 00691887 CORA GASTRO, s.r.o. 44857187 448,84 € 10.04.2019 13.04.2019 Objednávka
Tlačiť